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昌泰集团2021-2022年度企业内部控制和重大风险防控情况专项审计进点见面会召开
发布时间:2023-09-14     信息发布人:信息审核员

    近期,市审计局将对昌泰集团开展2021-2022年度企业内部控制和重大风险防控情况专项审计,为进一步宣传审计政策,说明审计程序,明确审计规定,9月14日上午,市审计局党组成员、总审计师莫苏芳及审计组成员莅临昌泰集团,组织召开审计进点见面会。昌泰集团党委书记、董事长朱建友,高新区财政局副局长吕卫锋、国资处处长刘欣,昌泰集团党委、董事会、经理层,以及集团公司相关部门、子公司负责人参加会议。

会上,审计组宣读了《审计通知书》,昌泰集团副总经理高炜对集团改革发展情况进行了介绍。

莫苏芳对本次会议召开的目的,近几年国企审计的情况以及本次审计的重点内容和要求进行了说明,她指出,本次审计将重点关注体制机制、经营决策、应急防控、财务管理、党风廉政以及法律等方面的风险,通过与昌泰集团各部门、各子公司进行沟通,全面了解昌泰集团的实际情况。希望昌泰集团提高政治站位,正确认识本次审计工作的重要意义,安排专人负责,对接审计组工作,提高提供资料的时效性,做到边审边改、边审边建、边审边促。审计组要做到依法审计、廉洁审计、文明审计、阳光审计,通过本次审计对企业进行精准画像、客观评价,达到“审计一次、规范一片”的效果。

会议最后,朱建友就配合审计工作进行了表态发言,他指出,这次专项审计,正值昌泰集团进一步重组整合的重要节点,对昌泰集团完善内控制度、防范重大风险具有重要意义,有利于实现公司的健康可持续发展。昌泰集团一是将加强组织领导,成立审计工作领导小组,畅通信息传递渠道和报送机制,真实、完整地提供各项资料、数据和情况,让审计组充分了解、全面掌握昌泰集团情况;二是将树立问题导向,充分听取、诚恳接受审计组的意见和建议,层层压实责任,采取有效措施,对发现的问题进行立行立改、坚决彻底改;三是将完善内控制度,以本次审计工作为契机,进一步堵塞管理漏洞,提升经营水平,防范重大风险,保障企业规范、高效运转。

朱建友强调,昌泰集团将在审计组的指导下,进一步梳理发展中存在的问题,理清思路、规范管理,促进各项工作再上新台阶。

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